職位描述
該職位還未進行加V認證,請仔細了解后再進行投遞!
1.根據(jù)國家及公司的有關(guān)規(guī)定,制定內(nèi)部審計規(guī)章制度及辦法;
2.編制公司年度審計工作計劃,報董事會批準后實施;涉及公司高層管理人員的專項或離職審計按董事會要求辦理;
3.組織內(nèi)部審計工作相關(guān)會議;
4.負責(zé)聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)會計師事務(wù)所對公司開展的審計活動;負責(zé)對接受公司委托,參與內(nèi)部審計工作的中介機構(gòu)的管理和協(xié)調(diào);
5.負責(zé)督促被審計單位或人員按照審計結(jié)果進行整改;
6.審查公司各項制度的落實情況,協(xié)助完成內(nèi)控審計、流程審計及專項審計;
7.協(xié)助完善公司內(nèi)控制度,并對制度的執(zhí)行情況進行審計與監(jiān)督;
8.根據(jù)審計情況提出問題和整改建議,并擬寫審計報告;
9、負責(zé)審計過程中的資料收集、保密、整理歸檔。
二、任職要求
1.35歲以下,本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、審計及管理類相關(guān)專業(yè),注冊會計師資格者優(yōu)先;
2.3年以上審計工作經(jīng)驗,具備制造業(yè)內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,熟悉內(nèi)部審計流程;
3.良好的溝通及表達能力,良好的組織能力。
2.編制公司年度審計工作計劃,報董事會批準后實施;涉及公司高層管理人員的專項或離職審計按董事會要求辦理;
3.組織內(nèi)部審計工作相關(guān)會議;
4.負責(zé)聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)會計師事務(wù)所對公司開展的審計活動;負責(zé)對接受公司委托,參與內(nèi)部審計工作的中介機構(gòu)的管理和協(xié)調(diào);
5.負責(zé)督促被審計單位或人員按照審計結(jié)果進行整改;
6.審查公司各項制度的落實情況,協(xié)助完成內(nèi)控審計、流程審計及專項審計;
7.協(xié)助完善公司內(nèi)控制度,并對制度的執(zhí)行情況進行審計與監(jiān)督;
8.根據(jù)審計情況提出問題和整改建議,并擬寫審計報告;
9、負責(zé)審計過程中的資料收集、保密、整理歸檔。
二、任職要求
1.35歲以下,本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、審計及管理類相關(guān)專業(yè),注冊會計師資格者優(yōu)先;
2.3年以上審計工作經(jīng)驗,具備制造業(yè)內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,熟悉內(nèi)部審計流程;
3.良好的溝通及表達能力,良好的組織能力。
工作地點
地址:花溪路182號
查看地圖


職位發(fā)布者
HR
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

-
制造業(yè)
-
200-499人
-
私營·民營企業(yè)
-
花溪路182號